近期,集團公司內部審計組就城發管網公司的財務收支情況開展審計。
本次審計具體內容包括應收賬款、其他應收款、預付賬款和應付賬款、其他應收款、預收賬款的審計。
審計期間,審計組通過調閱與業務相關的合同、協議,以核查掛賬的真實完整性;通過資金支付、回款等環節,以審查流程支付的合規性;重點關注賬齡較長的往來、長期不發生沖減變化的呆滯往來,及時分析原因,以防形成資產損失風險。
近期,集團公司內部審計組就城發管網公司的財務收支情況開展審計。
本次審計具體內容包括應收賬款、其他應收款、預付賬款和應付賬款、其他應收款、預收賬款的審計。
審計期間,審計組通過調閱與業務相關的合同、協議,以核查掛賬的真實完整性;通過資金支付、回款等環節,以審查流程支付的合規性;重點關注賬齡較長的往來、長期不發生沖減變化的呆滯往來,及時分析原因,以防形成資產損失風險。