4月6-7日,集團公司財務部組織檢查分子公司2022年財務工作開展情況。
此次檢查采取詢問、查閱會計資料、現場盤點等方式進行,主要對預算管理、報表管理、稅務管理、資金管理、日常報銷、合同臺賬管理等方面內容進行檢查。現場就檢查發現的財務核算問題,有針對性地提出了可行性整改建議。同時,要求就檢查中發現的問題列出清單,制定整改措施,限期整改,明確職責,將責任分解到人。實行整改"銷號制",確保整改問題無遺漏、整改措施可操作、整改事項有結果。
檢查組指出,財務檢查是手段,目的是完善管理制度、規范管理、降低風險。分子公司財務部門要深入查找財務管理工作中的薄弱環節,建立健全財務管理制度,規范財務人員及各環節業務人員經營及核算行為,進一步提高專業技能及財務工作管理能力。