從4月8日開始,由公司副總經理武云帶隊,財務部有關人員組成的檢查組,對公司所屬各分、子公司財務及內控制度執行情況進行了檢查。
聽取相關單位工作匯報后,武云副總經理指出,自年初集中財務人員學習以來,各分、子公司在加強內部管理機制,建立健全各項內部管理制度上,經過一段時間的執行情況看,各單位,特別是供熱分公司在財務制度建設管理上有了較大進步,逐步做到有章可循、規范管理。針對目前公司的中心工作,并結合此次財務及內控制度執行情況檢查,武云副總經理要求,一是嚴格加強基礎工作,加大財務及內控制度的執行力度,做到有章可循;二是建立自查責任制,定期或不定期開展自查、自評工作;三是加強業務指導和監督檢查,促進規范管理。四是要對照問題,積極整改。各單位要針對存在的不足認真進行梳理和整改。認真對照自查、檢查中發現的問題,能整改的,立即整改,不能馬上整改的,制定整改計劃和措施,分期分批整改;五是要不斷加強信息交流,探索優化管理的新思路,促進公司財務管理規范、健康發展。
檢查組通過檢查認為,城發公司充分發揮財務及內控制度的監督和管理職能,認真貫徹落實預算審批制度,逐步建立和完善了本單位財務及內部控制體系。(文/張國雄)