7月18日,集團公司紀檢書記朱大珍同志聽取集團公司2023年上半年內部審計工作開展情況匯報。
會上,朱大珍同志聽取了內審人員今年上半年內部審計工作開展情況及下半年工作計劃的匯報。并對今后的內審工作進行了安排部署。
會議要求,公司內審人員要切實提高政治站位,充分認識加強內部審計工作的重要性,遵守審計工作紀律與秘密,準確把握內部審計工作的職責定位,不折不扣地完成今年黨委安排的審計計劃。
會議強調,內部審計工作要遵守“四嚴禁”的工作要求。一是要嚴禁違反政治紀律和政治規矩,嚴格執行請示報告制度;二是嚴禁違反中央八項規定及其實施細則精神;三是嚴禁泄露審計工作秘密;四是嚴禁工作時間飲酒和酒后駕駛機動車。同時,內部審計人員要遵守“八不準”的工作紀律,一是不準由被審計單位和個人報銷或補貼住宿、餐飲、交通、通訊、醫療等費用;二是不準接受被審計單位和個人贈送的禮品禮金,或未經批準通過授課等方式獲取報酬;三是不準參加被審計單位和個人安排的宴請、娛樂、旅游等活動;四是不準利用審計工作知悉的國家秘密、商業秘密和內部信息謀取利益;五是不準利用審計職權干預被審計單位依法管理的資金、資產、資源的審批或分配使用;六是不準向被審計單位推銷商品或介紹業務;七是不準接受被審計單位和個人的請托干預審計工作;八是不準向被審計單位和個人提出任何與審計工作無關的要求。